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1. 负责建立健全公司内部审计体系、内部控制评价体系及相关规章制度,起草年度审计工作计划及预算,报批后组织实施。
2. 定期对公司整体运营进行风险评估,识别关键控制点,确定审计工作重点,制定风险导向的审计策略。
3. 组织实施常规财务收支审计、预算执行审计、决算审计,检查会计资料及其经济活动的真实性、合法性和效益性。
4. 测试和评价公司内部控制的健全性及有效性,推动各部门优化管理流程,防范经营风险。
5. 依据国家法规及公司流程制度规定,监督检查各部门遵守国家法律法规、行业规章及公司制度的情况。
6. 对公司重大决策部署、重点项目推进、重要规章制度执行情况进行跟踪督查,对执行不力、履职不到位等问题进行问责督办,确保政令畅通。
对审计发现和纪检督查出的问题,建立整改台账,明确责任人和整改时限,进行后续追踪审计,确保问题闭环处理。
1. 全日制本科及以上学历,审计、会计、财务管理、法律或相关专业。
2. 具有5年以上审计相关工作经验,其中至少有2年以上团队管理经验。
3. 有上市公司、会计师事务所或种业内部审计经验者优先。
4. 持有中级会计师及以上职称。熟悉国家财税法规、审计准则及内部控制规范;具备纪检督查工作经验的
5. 具备敏锐的洞察力和较强的逻辑分析能力,能够从财务数据和业务流程中发现异常、识别风险。
6. 具备优秀的沟通技巧,妥善处理督查工作中的复杂人际关系。
7. 具备较强的公文写作能力,能够独立撰写高质量的审计报告、督查通报、整改意见书等。
正直、客观、廉洁,严守纪律,保密意识强,能够承受较大的工作压力。能适应偶尔的出差工作。